职位描述
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岗位描述:1、根据年度审计工作计划、具体的审计方案,对全司各经营单位业务的真实性、合法合规性、合理性进行审计,对各经营单位内控体系建设、内控制度的有效性等执行审计程序。 2、有效地沟通,独立、客观、公正地汇报审计发现的问题,并提出切实可行的审计建议。3、预测风险和隐患,对违反公司规章制度的行为、流程等提出合理化的改进建议。 4、督促被审计单位形成全面可行的整改方案,并跟进被审计单位整改的情况。岗位要求:1、具备国际注册内部审计师、注册会计师,或审计师、会计师及以上资格者优先。 2、年龄在35岁以内,本科学历,财务、审计类专业优先。3、5年以上大中型上市公司审计主管、财务主管等岗位经验,精通财务运作流程、企业内部管控。 4、具有良好的沟通协调、文字书写和分析能力,严谨细致、具有较强的敏感性、洞察力和逻辑推理能力,具有良好的组织管理能力。具备优秀的品德素养和职业信誉。5、适应出差。
年龄要求:35岁以下
职能类别:审计经理/主管
关键字:审计注册会计师审计方案内控体系会计师审计师审计主管财务预测风险财务运作